Mês | Março |
Empenho | 328003 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 83,96 |
Valor Liquidado | R$ 83,96 |
Valor Pago | R$ 83,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARISFAS BANCARIOS DESCONTADOS DESTA SECRERIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***885843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000001305** |
Endereço | RUA ANISIO DE ABREU, 600, CENTRO, CEP: |
Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARISFAS BANCARIOS DESCONTADOS DESTA SECRERIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
83,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
83,96 |
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